Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 28/05/2025 15:39:34 | 28/05/2025 16:19:44 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
2 | 28/05/2025 16:54:51 | 28/05/2025 17:15:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a maio/2025, para as devidas deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a maio/2025, para as devidas deliberações. | |||||
3 | 29/05/2025 07:46:46 | 29/05/2025 13:59:23 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores do Selo SIM, referente ao mês 05/2025. Após encaminhar para Controladoria para análise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores do Selo SIM, referente ao mês 05/2025. Após encaminhar para Controladoria para análise e parecer. | |||||
4 | 29/05/2025 14:35:02 | 29/05/2025 14:35:48 | DIRETORIA CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo a pedido. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo a pedido. | |||||
5 | 29/05/2025 14:37:11 | 29/05/2025 14:42:28 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada - CIMCERO, referente ao mês 05/2025. Após encaminhar para Controladoria para análise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada - CIMCERO, referente ao mês 05/2025. Após encaminhar para Controladoria para análise e parecer. | |||||
6 | 29/05/2025 17:08:05 | 30/05/2025 08:02:03 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme ID 78110. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 78110. | |||||
7 | 30/05/2025 08:30:15 | 30/05/2025 08:34:37 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 78110. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 78110. | |||||
8 | 30/05/2025 08:37:43 | 30/05/2025 09:05:13 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada - CIMCERO, referente ao mês de maio de 2025. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada - CIMCERO, referente ao mês de maio de 2025. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA MÊS 05/2025..
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |