| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/02/2025 15:16:30 | 12/02/2025 15:27:27 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para análise e deliberação. |
| Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para análise e deliberação. | |||||
| 2 | 12/02/2025 15:27:33 | 13/02/2025 15:50:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME DFD ID 69431. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME DFD ID 69431. | |||||
| 3 | 06/03/2025 16:02:35 | 06/03/2025 16:09:47 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos para providências. |
| Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos para providências. | |||||
| 4 | 06/03/2025 16:10:38 | 06/03/2025 16:37:03 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para reserva orçamentária conforme nota de autorização ID 70865 após encaminhar os autos para o agente de contratação para providências. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para reserva orçamentária conforme nota de autorização ID 70865 após encaminhar os autos para o agente de contratação para providências. | |||||
| 5 | 06/03/2025 17:23:20 | 07/03/2025 09:23:27 | DIRETORIA CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos conforme despacho anexo ID 70810. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 70810. | |||||
| 6 | 07/03/2025 10:08:51 | 11/03/2025 13:04:38 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho o processo para análise jurídica, quanto à escolha da modalidade de dispensa de licitação. Após essa análise, o processo deverá ser remetido à Secretaria Executiva para deliberação. |
| Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho o processo para análise jurídica, quanto à escolha da modalidade de dispensa de licitação. Após essa análise, o processo deverá ser remetido à Secretaria Executiva para deliberação. | |||||
| 7 | 11/03/2025 14:08:36 | 12/03/2025 16:51:12 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações. |
| Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações. | |||||
| 8 | 13/03/2025 11:17:17 | 13/03/2025 11:21:02 | SECRETARIA EXECUTIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para publicação. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para publicação. | |||||
| 9 | 13/03/2025 11:25:54 | 17/03/2025 15:57:09 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | SECRETARIA EXECUTIVA | Á pedido do Agente de Contratação, encaminho o processo para prosseguimento. |
| Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Á pedido do Agente de Contratação, encaminho o processo para prosseguimento. | |||||
| 10 | 17/03/2025 16:10:31 | 18/03/2025 08:51:48 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com o empenho conforme pedido empenho ID 71966. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o empenho conforme pedido empenho ID 71966. | |||||
| 11 | 19/03/2025 08:21:53 | 19/03/2025 10:55:54 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos empenhado ao setor competente para adoção de medidas cabíveis. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos empenhado ao setor competente para adoção de medidas cabíveis. | |||||
| 12 | 19/03/2025 16:21:49 | 20/03/2025 16:56:29 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID72271 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID72271 | |||||
| 13 | 20/03/2025 17:08:32 | 24/03/2025 16:24:13 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 72271. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 72271. | |||||
| 14 | 24/03/2025 16:24:17 | 24/03/2025 16:50:19 | CONTROLADORIA INTERNA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos a pedido. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido. | |||||
| 15 | 24/03/2025 17:13:49 | 25/03/2025 09:44:28 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 72475. |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 72475. | |||||
| 16 | 25/03/2025 16:08:17 | 27/03/2025 08:21:03 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 72475. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 72475. | |||||
| 17 | 28/03/2025 09:48:37 | 28/03/2025 12:58:23 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 72475. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 72475. | |||||
| 18 | 28/03/2025 12:58:29 | 03/04/2025 11:02:51 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 649,33 (SEISCNTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 649,33 (SEISCNTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA. | |||||
| 19 | 03/04/2025 14:58:20 | 07/04/2025 08:07:49 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível efetuar o pagamento/recolhimento do IRRF PJ, em razão que será enviando ofício para a prefeitura de Ji-Paraná para a emissão de guia. Desta forma deverá os autos retornar a esta diretoria financeira o mais breve possível. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível efetuar o pagamento/recolhimento do IRRF PJ, em razão que será enviando ofício para a prefeitura de Ji-Paraná para a emissão de guia. Desta forma deverá os autos retornar a esta diretoria financeira o mais breve possível. | |||||
| 20 | 07/04/2025 08:26:25 | 07/04/2025 10:22:24 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID73763 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID73763 | |||||
| 21 | 07/04/2025 11:16:45 | 08/04/2025 08:19:41 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 73542. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 73542. | |||||
| 22 | 09/04/2025 09:54:04 | 09/04/2025 10:31:10 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 73763. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 73763. | |||||
| 23 | 09/04/2025 11:53:16 | 10/04/2025 10:34:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 71,14 (SETENTA E UM REAIS E CARTOZE CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 73992. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 71,14 (SETENTA E UM REAIS E CARTOZE CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 73992. | |||||
| 24 | 16/04/2025 08:47:32 | 08/05/2025 07:39:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 25 | 08/05/2025 08:01:29 | 08/05/2025 09:09:43 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID76399 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID76399 | |||||
| 26 | 08/05/2025 09:35:24 | 09/05/2025 08:07:30 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 76399. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 76399. | |||||
| 27 | 09/05/2025 13:04:33 | 12/05/2025 11:47:32 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 76399. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 76399. | |||||
| 28 | 12/05/2025 11:49:48 | 13/05/2025 09:46:54 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 213,41 (DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 76594. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 213,41 (DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 76594. | |||||
| 29 | 22/05/2025 15:45:29 | 26/05/2025 10:54:42 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos concluso ao setor competente para adoção de medidas cabíveis conforme ID 76692. Informo que o valor retido fora efetuado a baixa conforme ID 77597 e lançado uma receita de igual valor na contabilidade. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos concluso ao setor competente para adoção de medidas cabíveis conforme ID 76692. Informo que o valor retido fora efetuado a baixa conforme ID 77597 e lançado uma receita de igual valor na contabilidade. | |||||
| 30 | 26/05/2025 11:10:07 | 26/05/2025 16:50:55 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID77729 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID77729 | |||||
| 31 | 26/05/2025 17:18:16 | 27/05/2025 08:40:03 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso ao setor competente conforme ID 77729. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso ao setor competente conforme ID 77729. | |||||
| 32 | 27/05/2025 08:47:33 | 27/05/2025 09:08:18 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 77729. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 77729. | |||||
| 33 | 27/05/2025 09:30:55 | 03/06/2025 15:49:43 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 124,70 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS REAIS E SETENTA CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 77845. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 124,70 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS REAIS E SETENTA CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 77845. | |||||
| 34 | 06/06/2025 09:05:23 | 16/06/2025 11:09:30 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 35 | 16/06/2025 11:22:31 | 16/06/2025 17:01:29 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID79777 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID79777 | |||||
| 36 | 16/06/2025 17:30:42 | 17/06/2025 09:34:52 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 79777. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 79777. | |||||
| 37 | 17/06/2025 10:13:26 | 17/06/2025 15:21:49 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação a ID 79777. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação a ID 79777. | |||||
| 38 | 17/06/2025 15:25:28 | 17/06/2025 15:28:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | CONFORME PORTARIA Nº 139/2025 ID 79974, SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 177,84 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 79924. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: CONFORME PORTARIA Nº 139/2025 ID 79974, SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 177,84 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 79924. | |||||
| 39 | 27/06/2025 13:19:26 | 07/07/2025 14:13:45 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 40 | 07/07/2025 14:40:07 | 07/07/2025 15:14:41 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID81704 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID81704 | |||||
| 41 | 07/07/2025 15:39:08 | 08/07/2025 15:31:51 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 81704. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 81704. | |||||
| 42 | 08/07/2025 15:46:03 | 08/07/2025 16:00:55 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
| 43 | 08/07/2025 16:01:24 | 09/07/2025 09:11:26 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 186,73 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 81821. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 186,73 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 81821. | |||||
| 44 | 21/07/2025 11:41:36 | 22/07/2025 08:35:22 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 45 | 22/07/2025 08:35:51 | 19/08/2025 10:26:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos | |||||
| 46 | 19/08/2025 11:14:47 | 20/08/2025 09:49:47 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID84780 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID84780 | |||||
| 47 | 25/08/2025 16:42:04 | 27/08/2025 09:46:31 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme ID 84780. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 84780. | |||||
| 48 | 27/08/2025 11:48:00 | 28/08/2025 14:54:52 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
| 49 | 28/08/2025 15:05:13 | 28/08/2025 17:18:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 311,43 (TREZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 85094. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 311,43 (TREZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 85094. | |||||
| 50 | 11/09/2025 14:38:57 | 11/09/2025 14:52:46 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos a pedido. Informo que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ Notas de empenhos extraorçamentária n° 377 e 378, em razão que a guia de recolhimento não fora emitido pela diretoria contábil deste consórcio. Desta forma, deverá os autos retornar a esta diretoria financeira o mais breve possível. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos a pedido. Informo que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ Notas de empenhos extraorçamentária n° 377 e 378, em razão que a guia de recolhimento não fora emitido pela diretoria contábil deste consórcio. Desta forma, deverá os autos retornar a esta diretoria financeira o mais breve possível. | |||||
| 51 | 11/09/2025 15:04:35 | 12/09/2025 09:03:24 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID86484 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID86484 | |||||
| 52 | 12/09/2025 09:36:51 | 15/09/2025 08:35:21 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme ID 86484. Em atenção ao despacho anexo no ID 86459, cabe esclarecer, muito embora, seja de conhecimento da Diretora Financeira que para cada boleto/guia gerado é cobrado uma tarifa de R$ 3,00 (três reais) se tornando inviável gerar um boleto somente para este fornecedor L.R. COMERCIO DE GÁS LTDA e a demais, o empenho extra-orçamentário IDs 85843 e 85844 foi gerado dia 03/09/2025 momento em que ocorreu o pagamento ordinário ao fornecedor e que até esta data, tinha somente esses valores extras, que juntos, somam o valor de R$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos) e que todas as retenções de valores menores, esses são somados a outros processos e feito um único boleto, todavia, dentro do mesmo que foi realizado o pagamento ordinário. Portanto, esse valor retido no processo n. 69/2025 o boleto para pagamento será feito por obrigatoriedade dentro do mês de SETEMBRO/2025. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 86484. Em atenção ao despacho anexo no ID 86459, cabe esclarecer, muito embora, seja de conhecimento da Diretora Financeira que para cada boleto/guia gerado é cobrado uma tarifa de R$ 3,00 (três reais) se tornando inviável gerar um boleto somente para este fornecedor L.R. COMERCIO DE GÁS LTDA e a demais, o empenho extra-orçamentário IDs 85843 e 85844 foi gerado dia 03/09/2025 momento em que ocorreu o pagamento ordinário ao fornecedor e que até esta data, tinha somente esses valores extras, que juntos, somam o valor de R$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos) e que todas as retenções de valores menores, esses são somados a outros processos e feito um único boleto, todavia, dentro do mesmo que foi realizado o pagamento ordinário. Portanto, esse valor retido no processo n. 69/2025 o boleto para pagamento será feito por obrigatoriedade dentro do mês de SETEMBRO/2025. | |||||
| 53 | 15/09/2025 11:42:47 | 16/09/2025 08:22:33 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
| 54 | 16/09/2025 08:23:31 | 16/09/2025 11:29:41 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 204,52 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 86654. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 204,52 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 86654. | |||||
| 55 | 22/09/2025 09:07:39 | 23/09/2025 17:08:22 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 56 | 23/09/2025 17:08:25 | 23/09/2025 17:17:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Devolvo os autos a pedido |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Devolvo os autos a pedido | |||||
| 57 | 23/09/2025 17:21:52 | 15/10/2025 10:29:42 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 58 | 15/10/2025 10:53:14 | 15/10/2025 16:35:13 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID89080 |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID89080 | |||||
| 59 | 15/10/2025 16:43:49 | 28/10/2025 10:55:14 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho anexo ID 89080. Informo que devido ao valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) da NF, a retenção seria de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) considerando art. 68 da lei 9.430/1996 não fora efetuado a retenção. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho anexo ID 89080. Informo que devido ao valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) da NF, a retenção seria de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) considerando art. 68 da lei 9.430/1996 não fora efetuado a retenção. | |||||
| 60 | 28/10/2025 11:41:03 | 28/10/2025 14:48:12 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a delibração da autoridade competente. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a delibração da autoridade competente. | |||||
| 61 | 28/10/2025 14:49:54 | 29/10/2025 10:22:30 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 90092. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA LR COMÉRCIO DE GÁS LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES. APÓS TRAMITAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 90092. | |||||
| 62 | 29/10/2025 14:51:55 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e recarga de gás de cozinha, para atender as necessidades da Sede Administrativa do CIMCERO.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||