Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 10/02/2025 15:51:58 | 12/02/2025 16:59:55 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
2 | 13/02/2025 09:33:02 | 14/02/2025 12:41:01 | DIRETORIA FINANCEIRA | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho conforme ID 69470. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho conforme ID 69470. | |||||
3 | 18/02/2025 17:25:04 | 19/02/2025 09:28:59 | PROCURADORIA JURÍDICA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
4 | 19/02/2025 10:02:12 | 19/02/2025 10:55:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias para as deliberações. Recomendo tomar conhecimento do despacho ID 69832, emitido pela procuradoria juridica deste Consórcio. Peço agidlidade neste auto de processo em razão do pagamento de ferias do servidor, que deverá ser feito na data de 21/02/2025. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias para as deliberações. Recomendo tomar conhecimento do despacho ID 69832, emitido pela procuradoria juridica deste Consórcio. Peço agidlidade neste auto de processo em razão do pagamento de ferias do servidor, que deverá ser feito na data de 21/02/2025. | |||||
5 | 19/02/2025 10:56:03 | 20/02/2025 10:31:22 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
6 | 20/02/2025 10:56:53 | 20/02/2025 17:33:17 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 69847. O FGTS não foi empenhado, pois o mesmo será empenhado junto com a folha de pagamente do mês. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 69847. O FGTS não foi empenhado, pois o mesmo será empenhado junto com a folha de pagamente do mês. | |||||
7 | 21/02/2025 07:51:51 | 21/02/2025 08:13:50 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 69847. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 69847. | |||||
8 | 21/02/2025 08:18:10 | 21/02/2025 09:12:42 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor João Batista Lima. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor João Batista Lima. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |